集团简介 | ||||||||||||||||||||
- 集团主要在中国开发、建设、拥有、经营及管理发电厂。 | ||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
- 2020年度,集团营业额上升2﹒4%至284﹒28亿元(人民币;下同),股东应占溢利增长33%至 17﹒08亿元。年内业务概况如下: (一)火力发电:营业额下跌3﹒8%至177﹒08亿元,占总营业额62﹒3%,经营溢利下降 13﹒9%至16﹒1亿元,平均上网电价为321﹒5元∕兆瓦时,降低7﹒07元∕兆瓦时; (二)水力发电:营业额上升5%至59﹒72亿元,占总营业额21%,经营溢利增加45﹒9%至 29﹒13亿元,平均上网电价为244﹒05元∕兆瓦时,降低27﹒41元∕兆瓦时; (三)风力发电:营业额增加26﹒2%至20﹒14亿元,经营溢利增长29﹒4%至10﹒56亿元,平 均上网电价为496﹒61元∕兆瓦时,增加11﹒6元∕兆瓦时; (四)光伏发电:营业额上升31﹒7%至27﹒33亿元,经营溢利增加5﹒1%至11﹒65亿元,平均 上网电价为572﹒75元∕兆瓦时,下跌55﹒5元∕兆瓦时; (五)年内,燃料成本下降6﹒7%至108﹒76亿元,煤电业务的平均单位燃料成本为197﹒1元∕兆 瓦时,下降5﹒3%; (六)年内,集团总发电量增加5﹒5%至9190万兆瓦时,总售电量增加5﹒6%至8826万兆瓦时; (七)於2020年12月31日,集团发电厂的权益装机容量达23﹐878﹒2兆瓦。其中,清洁能源包 括水电、风电、光伏发电及气电的权益装机容量合共为9393﹒6兆瓦,占权益装机容量总额 39﹒3%; (八)於2020年12月31日,集团之现金及现金等价物为13﹒16亿元,债务总额为914﹒32亿 元。流动比率为0﹒35倍(2019年12月31日:0﹒26倍),负债比率(净负债除以资本总 额)为66%(2019年12月31日:63%)。 | ||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
- 2021年7月,集团持63%权益的附属公司五凌电力以14﹒9亿元人民币(约17﹒96亿港元)向明 阳智慧能源(沪:601615)收购清水河县明阳新能源、锡林浩特市明阳风力发电及锡林浩特市明阳智慧 能源全部权益。该等公司主要持有位於内蒙古自治区呼和浩特市的风电供热项目(发电装机容量50兆瓦), 以及位於锡林郭勒盟锡林浩特市的分散式风电项目、风电供热项目及特高压风电项目(发电装机容量分别为 3﹒6兆瓦、50兆瓦及100兆瓦);9月,最终代价修订为16﹒96亿元人民币。 - 2021年11月,集团出资2﹒68亿元人民币(约3﹒27亿港元)成立有限合夥企业以收购集团持 80%权益之中电神头发电的部份权益连股东贷款,并占35%权益。有限合夥企业将以总代价7﹒66亿元 人民币(约9﹒35亿港元)收购中电神头发电40%权益连股东贷款,预期集团将因出售事项录得收益 1﹒7亿元人民币。完成後,集团持有该公司权益减至54%,其主要从事火力的发电及售电、热力的生产及 销售,并在中国山西省持有两台燃煤发电机组,装机容量1200兆瓦。 | ||||||||||||||||||||
股本变化 | ||||||||||||||||||||
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股本 |
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