集團簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團主要在中國及美國透過合約安排從事經營及管理輔助生殖醫療機構,以提供輔助生殖服務、管理服務,以 及輔助醫療服務。 - 輔助生殖服務方面,集團主要為患者提供兩種治療方案,即人工授精及IVF(體外受精)技術。 - 輔助醫療服務方面,集團於深圳中山泌尿外科醫院提供婦科、泌尿外科及內科等領域的醫療服務。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 2019年度,集團營業額上升78﹒8%至16﹒48億元(人民幣;下同),股東應佔溢利增長1﹒5倍 至4﹒1億元。年內,集團業務概況如下: (一)整體毛利增長97﹒7%至8﹒17億元,毛利率上升4﹒7個百分點至49﹒5%; (二)ARS:營業額增加16﹒3%至9﹒32億元,佔總營業額56﹒5%; (三)管理服務:營業額增長6﹒2倍至6﹒48億元,佔總營業額39﹒3%; (四)輔助醫療服務:營業額上升1﹒2倍至6813萬元; (五)按地區劃分,來自中國之營業額增加15﹒9%至10﹒69億元,佔總營業額64﹒8%,分部利潤 增長14﹒6%至3﹒64億元;來自美國之營業額為5﹒8億元,佔總營業額35﹒2%,分部利潤 為2﹒26億元; (六)於2019年12月31日,集團之銀行結餘及現金為5﹒8億元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2022 | 2021 | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 於2019年6月,集團業務發展策略概述如下: (一)計劃擴大及提升設施、提高生產力和產能、擴闊服務範圍、持續投入研發,並透過營銷活動等提升品牌 知名度, (二)擬拓展於中國、美國及其他地區的業務網絡,當中包括擬在中國收購輔助生殖服務供應商及與其他輔助 生殖服務供應商合作,以及擬收購加利福尼亞州(特別是灣區、洛杉磯及聖地亞哥)的生殖診所,亦擬 收購代孕及捐卵機構(尤其是位於大洛杉磯地區者)、成立卵子庫、收購或設立胚胎實驗室,亦擬選擇 性進入泰國及其他東南亞國家的市場。 - 2019年6月,集團發售新股上市,估計集資淨額32﹒47億港元,擬用作以下用途: (一)約8﹒12億港元(佔25%)用於擴建及升級位於中國的輔助生殖醫療機構及招募醫療人員; (二)約12﹒99億港元(佔40%)用於潛在收購; (三)約3﹒25億港元(佔10%)用於研發; (四)約4﹒87億港元(佔15%)用於提高品牌知名度; (五)約3﹒25億港元(佔10%)用於營運資金。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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股本 |
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